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TRABAJO AUDITORIA AA4 ESTUDIO DE CASO SOBRE UN INFORME DE AUDITORÍA DE UNA EMPRESA
MARIA FERNANDA OLAYA MANRIQUE 55.216.572 aipe
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA AIPE, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017
1- LEA CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS Y PRESENTADOS EN EL INFORME DE AUDITORÍA.
Un hallazgo de auditoría es el resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. La verificación del cumplimiento cumplimiento real de la norma y del sistema, nos obliga a buscar evidencias objetivas. Estas evidencias deben ser evaluadas siguiendo los criterios de auditoría previamente definidos, para obtener los hallazgos.
Estos se pueden categorizar de la siguiente manera:
No Conformidad: Conformidad: Incumplimiento Incumplimiento de un requisito, requisito, que puede ser de la la propia norma o del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, o de los requisitos del cliente. Este tipo de desviación afecta a la conformidad del producto o servicio y deben ser resueltas de manera inmediata. Desviación: Son incumplimientos como los los anteriores anteriores pero que no no afectan afectan a la calidad del producto o servicio. Se trata de fallos no sistemáticos Observación: Se trata de un hallazgo que no incumple ningún requisito de la norma, o del que no se tiene una u na evidencia objetiva.
2- DIGA A QUE NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:2015, LE ESTÁ APUNTANDO CADA HALLAZGO REFERIDO. PROCESO
Procesos de Dirección
Procesos de Dirección
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
CLASIFICACIÓN Numeral de la norma ISO 9001:2015 Se cuenta con un mecanismo de m 4.2.3 control de documentos internos y externos “Lista de Documentación del SGC”, actualmente no se ha
implementado la herramienta de control. se detecta que no está en todos los casos se cuenta con la identificación y formatos estandarizados de los registros utilizados para el control de la operación de los procesos. (ejemplo: “inscripción de los proyectos de investigación” algunos registros co n contaban con títulos.
m
4.2.4
Procesos de Dirección
Procesos de Dirección
on rar o a proce m en o norma vo
m
4.2.4
no se tiene definido los criterios para la retención, conservación y disposición final de los registros (ejemplo: expedientes de personal) Se detecta falta de manejo de la documentación Del Sistema de Gestión de la Calidad en el personal. Ejemplo:
M
5.5.2
O
5.5.3
m
6.2.2
m
7.2.1
“Control de Documentos y Registros”
Ubicación del “ Modelo de Identificación de Procesos “ e
indicadores Clave para la medición de los procesos y objetivos de calidad documentado en el manual de planeación de la calidad. Mecanismos para realizar cambios de documentos, registros de servicios no conformes y aplicación de acciones correctivas y preventivas definidos en los procedimientos Normativos. Se recomienda generar evidencias de Procesos de los acuerdos definidos en las Juntas Dirección realizadas en los distintos procesos, asi como el seguimiento a los mismos. Se tiene documentado en la Matriz de Procesos de Competencia el mecanismo para la Servicios Administrativos medición de la competencia de los funcionarios de la ENEO, sin embargo no se muestra evidencia de su aplicación. La coordinación de investigación Procesos de cuenta con un registro de control y Registro, seguimiento de los proyectos de Aprobación y Seguimiento de investigación “ Relación de proyectos de investigación Relacionados por Proyectos de proyectos de la ENEO” en el cual se Investigación identifican nombres de los proyectos, integrantes, estatus, fecha de inicio y termino, este mismo no esté referenciado en el procedimiento operativo siendo este un registro básico de control
Procesos de Servicios Académico
En el semestre que inicio el 2 de febrero del 2010 se identificó que a la fecha no era impartida la asignatura de
m
7.2.2
m
7.3
m
7.4
m
7.5.1
“Proceso de Salud y Enfermedad en el Niño” y el registro de “ Asignación de horario” de ésta no estaba firmado,
Procesos de Servicios Académico
cuando el procedimiento gestión y control de la operación del curso PSA 05 establece esta actividad como previa al inicio del curso En el desarrollo del plan de estudio de “Admiración de los servicios de Enfermería” no se obtuvo la evidencia
que establece el procedimiento PSA 01 Rev. 0 . de acuerdo a lo siguiente. Falta de información de la necesidad del desarrollo de éste. Existe a firma de recibido en 2009 por parte de la sede, sin haber sido aprobada la liberación de este plan de estudios. Falta las firmas o constancias de la revisión hecha por el grupo curricular Falta las firmas o constancias de la verificación hecha por la jefatura correspondiente. Evidencia de entrega del plan de estudios de Administración de los Servicios de Enfermería al H, Consejo Técnico de la ENEO para su validación y emisión del dictamen correspondiente. Falta de identificación de los cambios relacionados al Plan de estudios. No se mostró la aplicación de la Procesos de Evaluación de Proveedores de Servicios Administrativos acuerdo a lo establecido en el manual de Gestión de la Calidad MGC 01. El Manual de Planeación de la Calidad Procesos de y el procedimiento de gestión y control Servicios de la operación del curso PSA 05, Académico
mencionan al formato d e “ Check list de Supervisión del cumplimiento del Plan Académico” Académic o”
Procesos de Dirección
,
como
uno
de
los
mecanismos para evidenciar el control de procesos de Servicios Académicos y de la asistencia de los profesores, tanto en aula como en los campos clínicos o sedes, sin embargo no se encontraron registros de éste. Se cuenta con la identificación de problemáticas o situaciones de mejora en los servicios proporcionados, sin embargo, no se han generado las correcciones o acciones correctivas o preventivas para su solución. Ejemplo: En el áreas del Servicio Escolar de posgrado solo se cuenta con una persona para la atención, afectando así el servicio a los alumnos en el turno de la tarde y en los casos de ausencia del personal. De acuerdo al reporte de indicadores del SGC de la Secretaria Administrativa de
julio a diciembre diciembre 2009 2009 “Medición “Medición
y análisis de Identificadores del Proceso de Presupuestos” se
detecta una baja en los tramites aceptados ante la unidad de Procesos Admirativos (UPA) en el mes de noviembre por un incremento en las solicitudes incompletas.
CLASIFICACIÓN: M= No Conformidad Mayor m= No Conformidad Menor O= Observación o Área de Mejora
M
8.5
3- DE SU CONCEPTO PERSONAL SOBRE LO QUE DEBE HACER LA EMPRESA EN LAS NO CONFORMIDADES MAYORES PARA SOLUCIONAR EL ASPECTO MENCIONADO...
PROCESO
Procesos de Dirección
DESC DESCRI RIPC PCII N DEL DEL HALLA HALLAZG ZGO O
CLA CLASIFI SIFICA CACI CI N Dar el concepto de las No Conformidades mayores Se detecta falta de manejo de la * Ausencia de M documentación un documento Del Sistema de Gestión de la Calidad de en el personal. procedimiento Ejemplo: para el control de documento. Ubicación del “ Modelo de
Identificación de Procesos “ e
indicadores Clave para la medición de los procesos y objetivos de calidad documentado en el manual de planeación de la calidad. Mecanismos para realizar cambios de documentos, registros de servicios no conformes y aplicación de acciones correctivas y preventivas definidos en los procedimientos Normativos.
*Ausencia de la firma autorizada de los modelos de procesos. *Incumplimiento de una fecha de documentos
Procesos de Dirección
Se cuenta con la identificación de problemáticas o situaciones de mejora en los servicios proporcionados, sin embargo, no se han generado las correcciones o acciones correctivas o preventivas para su solución. Ejemplo: En el áreas del Servicio Escolar de posgrado solo se cuenta con una persona para la atención, afectando así el servicio a los alumnos en el turno de la tarde y en los casos de ausencia del personal. De acuerdo al reporte de indicadores del SGC de la Secretaria Administrativa de julio a diciembre 2009 “Medición y análisis de Identificadores del
Proceso de Presupuestos” se
detecta una baja en los tramites aceptados ante la unidad de Procesos Admirativos (UPA) en el mes de noviembre por un incremento en las solicitudes incompletas
M
*
incumplimiento en la jornada de atención del servicio del alumnado. *organizar el horario de atención, para no afectar el turno de la tarde. *Atender la reclamación de un cliente, si en el SGC se determina que todas las contestaciones se hacen por escrito.
No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la organización y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del sistema de gestión. Puede corresponder a la no aplicación de una cláusula de una norma (requerida por la organización), el desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente de registros declarados por la organización o exigidos por la norma, o la repetición permanente y prolongada a través del tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso o actividad.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA Considero que los hallazgos son importantes ya que es motivo por el cual se realizan las auditorias ya que nos permiten conocer las diferencias que presentan la empresa, en el que se indica condición, criterio causa y efecto. Conociendo las deficiencias el auditor emite su opinión y la empresa tiene la decisión o no las recomendaciones del auditor en su informe final.